为进一步实现内审增值目标,近日,蚌埠市烟草专卖局贯通审计监督与服务职能,推进内部审计转型发展,持续增强内部审计工作的全局性、系统性、质效性。
聚焦重大政策落实。一方面,聚焦中央和行业重大经济政策贯彻落实、企业中心工作、领导和群众关心的热点,开展房屋租金减免政策落实情况专项审计,开展定期存款、大额存单专项检查,开展行业经济责任风险提示清单自查自纠,监督、督促各级重大政策的落实,促进群众急难愁盼问题的解决。另一方面根据重要性原则,把“三重一大”决策规则执行、落实中央八项规定等重大政策落实情况作为经济责任审计方案的固定检查项目,促进集体决议,廉洁自律要求的实现,筑牢不发生重大风险的底线。
聚焦干部权力运行。一是科学制定经济责任审计计划,除离任审计外,增加对任期满三年的县级局主要负责人的任中审计,进一步密织权力监督网,规范权力运行;二是认真贯彻落实“三个区分开来”要求,考虑历史情况,着眼长远发展,准确界定责任,县级局经济责任审计报告记入干部个人档案,作为考核、任免、奖惩被审计领导干部的重要参考。三是加强部门间的协作配合,发挥监督合力,通过开展巡审联动项目,与纪检部门联合监督检查、信息资源共享、重要情况通报,形成监督合力,支持领导决策。
聚焦重大风险领域。以风险导向为核心推进审计全覆盖,依托分层分类审计项目征询机制,科学制定服务业务的管理审计计划,相继开展专卖经费审计、样品烟管理和使用审计、品牌管理审计、企业文化建设管理审计等管理型专项审计。围绕企业重点工作内控运行情况进行监督和评价,在防范重大风险的基础上,聚焦问题发生根源,适时提出管理建议,促进业务部门完善制度、更新流程,进一步服务企业业务,发挥咨询作用。
(通讯员 刘蕊 史雪萍)